关于达州市救助管理站2014年部门预算编制的说明

发布日期: 2014-08-01 01:16:08
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:弘扬扶弱济困的救助精神,按照自愿受助,无偿救助的工作原则,为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

  2014年主要工作任务:1、我站是四川省五大跨省救助管理站之一,川东北最大的救助管理站,承担着上海、江西、安徽、湖北、浙江、福建、重庆等省市特殊困难救助对象的跨省接送工作和四川省内、达州市内的救助管理工作任务。2、抓好党的群众路线教育实践活动,贯彻党的十八届三中全会精神。3、进一步完善各项规章制度及职责。4、抓好党支部和行政班子建设,确保班子的执行力和战斗力。

  二、部门概况

  达州市救助管理站隶属于达州市民政局,属于独立核算的全额拨款事业单位。在职职工26人,离退休职工14人。

  三、收支预算总体情况

  2014年市救助站收入预算总额为258.7万元,其中:当年财政拨款收入249.7万元,其他收入9万元。相应安排支出预算258.7万元,其中:社会保障和就业支出235.5万元,医疗卫生与计划生育支出8.2万元,住房保障支出15万元。

  四、支出预算安排情况

  达州市救助站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担救助相关工作。

  基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置,邮电费,物业管理费、公务接待费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障救助人员的生活费、医疗费、查询费、返乡费、水电费、衣被鞋费、心理矫治费,未成年人社会保护和主动救助支出项目等用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及离退休人员支出。项目支出主要用于救助人员的生活费、查询费、自返费、护送费、水电费、被服鞋费,心理矫治费等经费支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  (三)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  附件:达州市救助站2014年部门预算表

  


达州市救助站2014年部门预算表