按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市慈善会办公室是2006年2月经市编委批准成立的公益一类正科级事业单位,是民政局直属社团市慈善会的日常办事机构。2015年11月13日,中共达州市委机构编制委员会决定在我办加挂达州市低收入家庭认定指导中心牌子(达市编委发〔2015〕69号),我办新增全市城乡低保、保障性住房等政府救助家庭收入和财产认定相关工作职责。
2015年主要开展了以下工作:1、根据工作发展和政策调整,及时修改完善相关规章制度,规范职工职责分工,强化责任,确保慈善资金和机构办公经费安全和慈善救助项目顺利实施。2、加强与中石化四川销售有限公司联系,使2015年定向捐赠资金按期足额到位, 2015年度助学任务顺利完成。3、加强与省慈善总会等慈善组织的衔接,争取引进慈善项目在达州落地实施。按照省慈善总会建立慈善项目库的要求,积极组织我市公益项目向上申报慈善资金,努力把市慈善会打造成我市民政系统筹资和融资平台,推动我市民政项目建设。4、加强慈善宣传力度,重点完善了达州慈善网信息量建设,定期公布捐赠及资助信息。5、开展慈善受助对象现场核实工作,通过抽样入户调查、现场核实、拍照留存等方式,对受助群众家庭情况进行核查,形成调查报告。6、加强对县级慈善组织协调和指导。7、启动达州市低收入家庭认定指导中心筹建工作,落实了机构编制申报和事业单位岗位设置方案审批以及法人证书变更等事项,为2016年该中心引进人员开展工作创造条件。
二、部门概况
达州市慈善会办公室隶属于达州市民政局,是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制7名,现有在职职工2人。
三、收支决算总体情况
2015年达州市慈善会办公室收入决算总额为37.54万元,其中:当年财政拨款收入34.49万元,其他收入0.01万元,上年结转收入3.04万元。收入决算总额较2014年减少9.28万元,主要原因是上年结转收入较上年减少。
2015年达州市慈善会办公室支出决算总额为37.54万元,其中:社会保障和就业支出24万元,医疗卫生支出0.6万元,住房保障支出1.43万元,其他支出10万元,年末结转和结余1.51万元。支出决算总额较2014年减少9.28万元,主要原因是上年结转收入较上年减少。
四、财政拨款支出决算情况
达州市慈善会办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市慈善事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障市慈善会办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障市慈善会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出24万元。主要用于:市慈善办人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出,商品和服务支出,慈善会专项工作支出。
(二)医疗卫生支出0.6万元。主要用于:市慈善办按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
(三)住房保障支出1.43万元。主要用于:市慈善办按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
(四)其他支出10万元。主要用于:市级安排给市慈善会的福利彩票开展慈善项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
2015年无公务接待任务及费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年无公务用车购置及运行维护费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2015年无政府采购货物、工程、服务。
(二)国有资产占有使用情况
2015年国有资产占有使用情况:无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市慈善会办公室2015年度部门决算公开表