达州市救助管理站2015年部门决算编制的说明

发布日期: 2016-09-08 23:03:03
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:弘扬扶弱济困的救助精神,按照自愿受助、无偿受助的工作原则,为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应,疾病防治、护理护送等救助服务。

  主要工作:2015年在省民政厅和市委、市政府领导的关怀指导下,在市民政局的坚强领导下,我站始团结带领全站广大干部职工,解放思想、实事求是,顽强拼搏、克难奋进,救助管理工作取得了新的成绩。全年共救助流浪乞讨人员5905人,其中安置5人。

  二、部门概况

  我站系财政全额拨款的事业单位,人员编制30人、现在职人员28人,离休人员1人、退休人员14人。2015年调入1人。无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为1800.45万元,其中:当年财政拨款收入804.9万元,其他收入2.01万元,上年结转收入993.53万元。收入决算总额较2014年增加156.21万元,主要原因为主要原因为调整人员基本工资、津补贴、离休人员工资等纳入统计。

  2015年支出决算总额为1800.45万元,其中:社会保障和就业支出820.7万元,医疗卫生支出12.2万元,住房保障支出15.1万元,其他支出6.96万元,年末结转和结余945.58万元。支出决算总额较2014年增加156.21万元,主要原因为调整人员基本工资、津补贴、离休人员工资等纳入统计。

  四、财政拨款支出决算情况

  达州市救助管理站财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市救助管理事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障本站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出816.08万元。主要用于保障本部门机构正常运转的人员经费支出、完成日常工作任务的公用经费支出以及承担全市流浪乞讨救助事业发展相关工作的其他资本性支出等。

  (二)医疗卫生支出12.2万元。主要用于职工医疗保障支出。

  (三)住房保障支出15.1万元。主要用于职工住房保障支出。

  (四)其他支出6.96万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年达州市救助管理站无出国(境)经费支出

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费2.95万元,较2014年决算数增长24%,主要原因是跨站救助人次增多,业务接待次数相应增加。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待135批次,1382人,共计支出2.95万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费12.02万元,较2014年决算数上升37%,主要原因为2015年流浪乞讨人员增加,我站按上级要求每天派出二台救助劝导车从上午9点到下午6点不间断在市内进行劝导巡逻,收治流浪乞讨人员。

  2015年车辆保有量4辆,运行维护费支出12.02万元,用于救助管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2015年本单位政府采购货物(一台数码相机、三台卡片照相机)共支出4.29万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  2015年本单位车辆保有量4辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2辆。

  附件:表1.收支决算总表

  表1-1.收入总表

  表1-2.支出总表

  表2.财政拨款支出决算表

  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表


达州市救助管理站2015年度部门决算公开表