按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作(含本站供应、野外机动供应等)。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施(扩)建、维修计划和设备添置计划,并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况,总结改进军用饮食供应工作。
一年来,我站各项工作在市民政局党组的正确领导下,在市财政局的支持下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全面遵循“为部队服务、为国防建设服务、为人民群众服务”的宗旨,不断深化党的群众路线教育实践活动成果,在全站干部职工的共同努力下,圆满完成了各项工作任务。
二、部门概况
达州市军供站隶属于达州市民政局,是独立核算的全额拨款事业单位。现有在职职工21人,退休职工10人。
三、收支决算总体情况
2015年达州市军供站收入决算总额为451.35万元,其中:当年财政拨款收入319.87万元,其他收入7万元,上年结转收入124.48万元。收入决算总额较2014年增加118万元,主要原因是上年结转项目资金120万元。
2015年达州市军供站支出决算总额为451.35万元,其中:社会保障和就业支出433.43万元,医疗卫生支出5.7万元,住房保障支出10.45万元,年末结转和结余1.78万元。支出决算总额较2014年增加118万元,主要原因是上年结转120万元项目已完成。
四、财政拨款支出决算情况
达州市军供站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及代表地方政府承担军队供应保障相关工作。
基本支出,是用于保障本部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障接待过往部队饮食供应补贴以及完成军供接待大楼的维修改造项目。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出423.43万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成接待过往部队工作任务和军供事业发展安排的年度项目支出。
(二)医疗卫生支出5.7万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
(三)住房保障支出10.45万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年达州市军供站无出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2015年公务接待费0.31万元,较2014年决算数增长0.25万元,主要原因是上级验收和考评工作增加。
2015年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。其中:国内公务接待4批次,37人,共计支出0.31万元。具体开支内容:军供站现代化建设验收工作,省级部门对我站2014年省级专项资金绩效考评以及兄弟单位到我站参观学习的接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费4.9万元,较2014年决算数增长39.2%,主要原因是日常工作及野外供应部队任务增多。
截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2015年车辆运行维护费支出4.9万元,用于一般公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2015年政府采购货物36.85万元,其中:购置军供接待大楼住宿房间设施设备35.29万元,购置办公设施设备1.56万元。
(二 )国有资产占有使用情况
2015年国有资产占有使用情况:一般公务用车1辆,价值24.8万元,无单位价值200万元以上大型设备。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市军供站2015年度部门决算公开表